工作职责:1. 协助审计部长,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引建立及持续完善公司内部控制体系。2. 根据审计计划,定期检查各项内控制度,流程,标准的制定和执行情况,针对发现的内控缺陷,提出合理化改善建议。3. 根据审计计划,审计公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,确保各项经济业务合法合规,对发现的问题及时汇报。4. 根据项目专项审计计划,审计内部机构、控股子公司厂长(经理)的离任经济责任,维护公司财产,加强经济管理,对发现的问题及时汇报。任职要求:1. 大学本科以上,审计专业或会计专业。2. 有两年以上审计工作经验,会计师事务所工作经验优先。3. 熟悉审计法、企业会计制度、企业会计准则、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规,具备全面的内审实操工作经验,能应对各种经济业务审计。4. 取得注册会计师或中级会计师者优先。
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